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#实务#
老师,12月暂估的费用,1月份收到的发票怎么做账呢
84785012 | 提问时间:02/25 15:53
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,一般情况下,先把原来的暂估分录红冲,再根据发票和付款来做实际的分录。
02/25 15:54
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