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12月暂估了费用 借销售费用 贷应付账款-暂估 现在1月收到了发票 怎么做账
m14183588 | 提问时间:02/19 11:17
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到发票时把暂估的红冲,然后按发票入账。 借应付账款贷以前年度损益调。 借以前年度损益调整贷应付账款。
02/19 11:19
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