成本去年暂估并已结转了成本,今年收到发票账务如何处理?是先做一笔红冲,在做对应的分录,进项还可以留底吗,麻烦写下分录好吗
问题已解决
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#税务#
84785046 | 提问时间:2018 03/28 14:12
借:库存商品 负数
贷:应付账款--应付暂估款 负数
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
进项发票可以留抵进行抵扣的。
2018 03/28 14:14
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