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#税务#
成本去年暂估并已结转了成本,今年收到发票账务如何处理?是先做一笔红冲,在做对应的分录,进项还可以留底吗,麻烦写下分录好吗
84785046 | 提问时间:2018 03/28 14:12
张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:库存商品 负数 贷:应付账款--应付暂估款 负数 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 进项发票可以留抵进行抵扣的。
2018 03/28 14:14
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