老师,关于应付职工薪酬-工资的做账问题,请问:
计提工资时:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款(不考虑社保、公积金、个税等)
那么,①在发工资时所做的这个记账凭证,是在什么时间做?是全部工资发放完毕之后做吗
②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕,怎么做记账凭证?
谢谢
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间:2024 02/16 16:29
你好同学
发工资的分录,等发放时再作。
2024 02/16 16:30
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