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#实务#
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
84784990 | 提问时间:2022 10/27 15:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。
2022 10/27 15:44
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