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#税务师#
我们公司采购商品,当月已经付了款发票未收到,我暂估分录,当月分录:借:库存商品-暂估 贷:应付账款-甲公司-暂估 借:应付账款-甲公司, 贷:银行存款 收到发票,次月月头, 借:库存商品-暂估(负数) 贷:应付账款-甲公司-暂估(负数) 借:库存商品 贷:应付账款-甲公司 我上面分录正确吗,分录对应的二三级明细科目是这样的吗
84784992 | 提问时间:01/15 09:01
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,没错,就是这么做账的
01/15 09:01
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