我们公司采购商品,当月已经付了款发票未收到,我暂估分录,当月分录:借:库存商品-暂估
贷:应付账款-甲公司-暂估
借:应付账款-甲公司,
贷:银行存款
收到发票,次月月头,
借:库存商品-暂估(负数)
贷:应付账款-甲公司-暂估(负数)
借:库存商品
贷:应付账款-甲公司
我上面分录正确吗,分录对应的二三级明细科目是这样的吗
问题已解决
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#税务师#
84784992 | 提问时间:01/15 09:01
对,没错,就是这么做账的
01/15 09:01
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