老师,我想问下我这边红冲了21年的进项税额,出报表时需要做进项税额转出吗?
跟对方单位不再合作了,21年给我们开的发票现产生差异,不能冲平,于是对方红冲了一部分(21年没有红冲相对应的金额,就多冲了一部分进项税额)对方单位又给我们开了一张差额发票,我现在该怎么处理呢,是需要多认证差额部分进项税额吗,但是又会造成利润虚高?
问题已解决
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#CPA#
84785004 | 提问时间:01/13 16:00
你好同学,以前认证过了,红冲时需要做进项税额转出。
01/13 16:03
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