问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
请教老师,计提了已发生的材料,下月才取得发票和支付款项,分录怎么做尼
84785026 | 提问时间:01/13 10:19
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
01/13 10:21
6条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取