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#实务#
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录? 假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。 借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万 借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。 以后这20万开出发票时,该如何处理?
84785010 | 提问时间:01/10 09:12
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
01/10 09:12
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