暂估在建工程并且转固了,现在收到建筑服务发票该如何账务处理。之前已做分录:借:在建工程—暂估100 贷:应付账款—暂估 100 借:固定资产 100 贷:在建工程—暂估100。现在收到建筑服务专用发票109 该如何账务处理
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云卷云舒 | 提问时间:10/31 21:46
你好!有差额吗?你们是一般纳税人吗?
10/31 21:47
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