比如一个建造类的固定资产,是由多项在建工程构成的,由于已经达到可使用状态但是未办理结算,所以当时就暂估固定资产入账,做了如下分录:
借 固定资产10万
贷 在建工程 2万 这个部分已经开票
在建工程 3万 这个部分也已经开票
在建工程 5万, 其中这个5万的在建工程是暂估的还未开票的。
次月,这个固定资产中原先是由暂估的在建工程5万转固的部分,票开来了,由于这个固定资产是由多项在建工程转入的,就没法再做 借固定资产 贷固定资产了。 那针对这个暂估的在建工程5万票到如何做分录?我做了借 在建工程5万 贷在建工程-5万。固定资产科目没去动?这样对吗?还是要怎么处理
问题已解决
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#实务#
温予 | 提问时间:2022 02/20 19:36
你好,可以按照你的那个操作,借在建贷在建
2022 02/20 19:45
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