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#税务#
11月一张销售发票金额10万因为价格调整在12月作废了,12月的开了1万的销售发票,这样是不是留抵了?填增值税报表的时候怎么填?
84785030 | 提问时间:01/06 15:14
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不对,隔月只能红冲,没有作废的。增值税申报就是根据开票的,红票蓝票 一起导入的,留抵自动在主表生成
01/06 15:16
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