10月份给客户开的销项发票,12月份客户通知我们把发票红冲,然后又在12月份重新开了一张发票,金额总共少了几千块钱,我在12月份的时候把之前开的发票开负数了,然后又重新开的发票确认的收入,那企业所得税所得税汇算清缴的时候,报表里面有一个销售折让或销售退回这行里面填数吗?怎么填?
问题已解决
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#税务#
84784947 | 提问时间:2023 03/19 19:15
同学,你好
不需要填数字
2023 03/19 19:16
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