小规模公司,假如公司开具了3%的增值税发票不含税100000元,那么会计分录:
借:银行存款/应收账款 103000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税 3000
①公司次月报税的时候缴纳税款3000元,会计分录是不是:借:应交税费-应交增值税 3000 贷:银行存款
②如果第①步分录是正确的,那么缴纳的3000元要不要进入公司的成本或费用
③如果3000元进入公司的成本或费用,但是会计分录的时候没有相对应的会计科目的分录
④如果3000元进入公司的成本或费用,但是缴纳税款是下个月进行,怎么将缴纳的3000元进入当期成本或费用
谢谢
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间:2024 01/01 18:58
你好,增值税属于价外税,不计入公司的成本费用;销售时确认的增值税不属于公司费用。
2024 01/01 19:01
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