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#实务#
小规模公司,假如公司开具了3%的增值税发票不含税100000元,那么会计分录: 借:银行存款/应收账款 103000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税 3000 ①公司次月报税的时候缴纳税款3000元,会计分录是不是:借:应交税费-应交增值税 3000 贷:银行存款 ②如果第①步分录是正确的,那么缴纳的3000元要不要进入公司的成本或费用 ③如果3000元进入公司的成本或费用,但是会计分录的时候没有相对应的会计科目的分录 ④如果3000元进入公司的成本或费用,但是缴纳税款是下个月进行,怎么将缴纳的3000元进入当期成本或费用 谢谢
84784970 | 提问时间:01/01 18:58
姜再斌 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好,增值税属于价外税,不计入公司的成本费用;销售时确认的增值税不属于公司费用。
01/01 19:01
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