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#实务#
老师,您好,我上一任会计2022年第三季度没有计提所得税费用3000,直接缴纳的时候,借应交税费—应交企业所得税3000 贷:银行存款 3000 。2023年3月份我补做了一个分录 借:以前年度损益调整 3000 贷:应交税费—应交企业所得税3000. 做2022年汇算清缴我需要将这3000纳税调整出来吗?
84784957 | 提问时间:2023 04/28 12:15
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不需要的,不影响。
2023 04/28 12:17
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