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#实务#
老师,平时收到周转材料等都是凭对方发货单的数量和金额暂估入账后领用出库的,年底对方开过来的发票因为有些小额的东西发票上没有品类就都折合到其他大件的东西里,导致实收的数量金额和发票上不一致,怎么办?
84785026 | 提问时间:2023 12/25 20:35
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这些金额差距大不大
2023 12/25 20:35
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