材料平常都是暂估入库,年底别人才开发票过来,结果暂估的金额比发票金额少了,这个怎么办?比如我的暂估金额是200000,然后别人开过来的发票金额200093,数量是对的,就是金额由于单价乘出来小数点的原因多的这部分,要怎么进行账务处理呢?才能让它平
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#实务#
84785011 | 提问时间:2019 03/11 22:47
您好
多出的金额应该计入材料成本
2019 03/11 22:48
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