老师,请问我2月份暂估,3月份收到发票,因为暂估和发票数量是一样的,但是单价不一样,就导致暂估金额大于发票金额,2月份已经结转成本了,后期没有这个业务,如果按照暂估金额红冲的话,3月底的数量是0,金额是负数,这个怎么处理呢
问题已解决
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#实务#
84784960 | 提问时间:2023 05/09 17:13
你好 红冲暂估 ,按发票入账
2023 05/09 17:15
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