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ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:
84785045 | 提问时间:2023 12/10 19:26
薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,1.不恰当,审计项目组根据管理层提供的诉讼事项清单,检查相关的文件记录,无法查明披露不完整的诉讼事项。 2.不恰当,由于相关控制是冒在减轻特别风险的相关控制,审计项目组应当在当年测试相关控制的 运行有效性。 3.恰当, 4.恰当, .不恰当,穿行测试不能为控制运行的有效性提供充分证据,审计项目组还应当实施控制测试。
2023 12/10 20:26
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