上期有留底税2000,本期进项6000,销售1万,缴纳增值税2000即可。月末在结转的时候,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的科目是10000-6000还是10000-6000-2000。留底税要一起结转吗?没有一起结转的话,是一直看应交税费余额去交税费?交的时候,应交税费-应交增值税不就跟上面结转的不一样?
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:2023 11/24 15:39
你好,你看下你之前留底结转了没有。
2023 11/24 15:41
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