老师,我们是一般纳税人,10月预提了房租,11月初才付房租费,那付款的时候发票也开回了,是借预付,应交增值税进账税额,贷银行存款,再根据发票冲销之前预提的房租,再按月分摊10月的房租,借管理费用,贷预付账款吗?月底的时候再进行11月摊销,也是借管理费用,贷预付账款吗?
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84785019 | 提问时间:2023 11/23 22:02
你好可以的
管理费用是不含税
2023 11/23 22:03
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查看更多老师你好,就是我公司支付一年的房租,没有发票,后期也不会有发票,我是这样做的,借,预付账款,贷,银行存款,我也分摊了,借,管理费用-房租,贷,预付账款-房租,老师这样对吗,如果不对,我如何调增,老师。 530
老师,9月我都会计提房租(借:管理费用,贷:其他应付款-预提房租),然后10月付钱的时候(借:其他应付款-预提房租,贷:银行存款),可是票是11月份来的,票来了,我还要不要在做一张凭证?票又贴在哪里? 723
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