老师,问一下,我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款,对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了,我做的借营业成本,贷银行存款,我现在怎么给调整这个账。
问题已解决
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#税务师#
84784988 | 提问时间:2023 11/22 09:53
当时应当通过预付账款,不过现在已经来发票了,就不用调了。
2023 11/22 09:54
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