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#税务#
发现会计在19年缴纳所得税的时候,没有计提“所得税费用”科目,直接写了“应交税费-所得税”,所以现在应交税费借方一直有余额,这个要怎么调整,合计有1000多元,需要用以前年度科目吗?用了以前年度科目,需要调整报表吗?怎么调呢
84784984 | 提问时间:2023 11/17 10:30
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税
2023 11/17 10:31
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