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#税务#
老师,我们有未交增值税留底,还有税控盘抵税以前没抵完的236.23元,本月有收入,无其他进项税额了,结转增值税分录怎么做呢,现在月中可以做结转增值税分录的帐吗?还是必须是每月的最后一天做?
84784962 | 提问时间:2023 10/18 14:55
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应交税费应交增值税销 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税 借应交增值税减免税款, 借管理费用负数 借应交税费,未交增值税 贷应交税费减免税款。
2023 10/18 14:57
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