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#实务#
请问老师 暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录
84785033 | 提问时间:2023 09/08 16:13
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023 09/08 16:14
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