老师,个体工商户开的都是电子普通发票,例如上一季度开票是9000,未开票是1000(顾客不要发票),申报增值税的时候填在11栏1万,但这一季度,上一季度的一个顾客又要开发票,给他开了900发票(但上一季度申报数据未开票里包含他),这一季度开票5000,未开票1000,我的增值税怎么填,填在哪一栏
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#税务#
84785021 | 提问时间:2023 08/30 19:59
你好,这个季度按照开票5000,加上未开票1000-900填写就行的
2023 08/30 20:01
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