老师 我问一道审计方面的问题:
2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下:
会计部收到销售单后,根据销售单中所列资料,开具统一的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款专管员,作为记账和收款凭据。
要求:
(1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷
(2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784994 | 提问时间:2023 08/29 10:17
学员你好,这个缺陷是单凭销售单就开具发票,应该根据销售单和仓库发货记录核对无误后,再开具发票
2023 08/29 10:38
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