老师上午好!供应商开错发票,把原来发票红冲重开,不含税金额不变
请问这样入账:
方法一:
借:应交税费-应交增值税-进项 130
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 130
方法二:
红冲原来入账
借:原材料 -1000
应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130
贷:应付账款--供应商 -1130
按新发票入账
借:原材料 1000
应交税费-应交增值税-进项税额转出 130
贷:应付账款--供应商 1130
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784972 | 提问时间:2023 08/28 09:53
第二种做法是正确的
2023 08/28 09:56
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