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#税务#
老师,公司前任会计去年第一次报税的时候,发票实际加起来进项税小数点后是.08,我看之前报税的时候取数是.06,但是他做账按照.08做的,导致现在账面比税务系统少0.02元,应交税费应交增值税进项税额借方少了0.02,这个现在账上怎么调整,分录怎么写
84785043 | 提问时间:2023 08/11 10:04
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您差额计入营业外收入或营业外支出科目即可
2023 08/11 10:04
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