我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间:2023 08/08 16:11
可以的,可以这么做的。
2023 08/08 16:14
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