问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(税额:1000),8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元又缴纳的增值税及附加税,这笔税额分录怎么做??
84784948 | 提问时间:2023 10/10 09:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款、 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
2023 10/10 09:26
1条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取