老师,2023.4我们这暂估一笔300万的分录,5.6.7陆续收到了发票,然后在做暂估分录负数(借主营业务成本负数贷应付账款暂估),由于这两个月没有开发票没有收入,我要是做暂估负数的话,利润表本期数的营业成本就是负数了
问题已解决
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84785015 | 提问时间:2023 08/08 08:55
你好,是的,这样就成负数了,最好是咱们在发生成本的时候,然后咱再冲,这样就不会成为负数。
2023 08/08 08:59
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