三月做了一笔暂估,借库存商品贷应付-暂估,4月份收到发票需要冲暂估,是借库存负数贷应付-暂估负数,然后还用冲成本吗,怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84784983 | 提问时间:2022 04/18 14:17
对的是的,借主营业务成本,负数贷库存商品,负数
借库存商品
应交税费,应交增值税进项
贷银行存款,
借主营业务成本贷库存商品。
2022 04/18 14:20
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