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#税务#
转出不不能抵扣的进项税后,月末怎么处理呢
84785040 | 提问时间:2023 07/01 10:51
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,就是按照以下的思路处理 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 07/01 10:53
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