老师早上好!请问一下我公司4月销售商品发票未开,在缴纳4月份增值税的时候是否按未开票收入填列缴纳增值税。但是客户5月份要求开票,我5月份缴纳增值税的时候是不是应该把已开票金额冲减呢?还是该如何处理呢?
问题已解决
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#税务#
84784996 | 提问时间:2023 06/16 10:04
你好; 可以的; 先走未开具发票栏次去报税的 ;要求开票 红冲无票收入 ;在未开具发票栏次写负数金额; 在开票栏次写金额即可
2023 06/16 10:05
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