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#实务#
老师,上月因为没有收到发票,按暂估入库结转成本了,这月收到发票后红字调整了,正确蓝字入账成本的时候摘要要怎么写,要写结转上月成本?还是什么?
84784997 | 提问时间:2023 06/15 12:41
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
结转某某业务成本就可以。
2023 06/15 12:43
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