上月暂估入库的商品,上月销售了结转了成本,这个月收到发票,比暂估价格高,怎么做分录
问题已解决
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84784967 | 提问时间:2022 09/30 10:19
你好,咱暂估的时候是
借主营业务成本。贷应付账款暂估,然后现在这个月的话可以
借应付账款暂估,贷主营业务成本,反冲掉,然后重新按照发票入账就可以了。
2022 09/30 10:20
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