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#实务#
老师您好,想问下,5月收到一张专票,税额为23.35,增值税申报时已抵扣,因销售方开票有误,需要退回这张发票,那已经抵扣的23.35的税额如何处理呢?
84784987 | 提问时间:2023 05/30 16:45
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
收到红字发票后,做进项转出
2023 05/30 16:48
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