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老师,10月收到销售方的红字专票,之前已经抵扣了进项税额,那11月申报增值税时需要将红字发票上的进项税额转出吗,
84785026 | 提问时间:2023 11/09 14:38
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
是的,是这个样子的。
2023 11/09 14:39
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