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#实务#
老师,跨年度暂估库存的账务处理怎么操作呢 比如我12月份做的分录是 ①暂估:借:库存商品~a产品10 贷:应付账款~a公司10 ②借:主营业务成本10 贷:库存商品~a产品10 次年1月份我的分录应该怎么处理呢?(这个时候暂估的库存发票进来了)如果进来的是普票怎么处理,如果进来的是专票怎么处理? 另外,如果我22年暂估的是管理费用呢 借:管理费用 贷:应付账款-暂估 我23年需要怎么进行账务处理?
84784980 | 提问时间:2023 05/18 11:17
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 来普票就原分录负数红冲然后再按照蓝字发票做分录 如果是专票也是先红冲然后按照专票做分录要做进项 2.这个也是一样
2023 05/18 11:19
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