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#实务#
老师,我们是一般纳税人,12月底有一笔成本票没开进来,我12月份先做暂估,账务处理如下:借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 。等到一月份开进来 账务处理 借:应付账款-暂估 贷:库存商品 借:库存商品-贷:主营业务成本 。剩下的账务处理是什么
84784984 | 提问时间:01/10 10:07
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
01/10 10:08
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