本来是借:管理费用,贷银行存款的,但是做错了,做成了,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,这个费用不应该通过应付职工薪酬核算的,但是弄错了,跨年了怎么修改?
问题已解决
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#实务#
84785010 | 提问时间:2023 04/19 16:24
同学你好
这个反结账回去调整哦
2023 04/19 16:25
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