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#税务#
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
84785042 | 提问时间:2023 04/14 13:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023 04/14 13:57
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