老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账?
12月入账是:借:销售费用 10万
贷:其他应付款-预提费用
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785013 | 提问时间:2023 04/13 11:05
同学,可以
借,以前年度损益调整5
其他应付款-预提费用10
贷,银行存款15
2023 04/13 11:06
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