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#实务#
老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证
84784988 | 提问时间:2023 03/22 10:19
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023 03/22 10:21
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