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#税务#
老师,您好,请问上一年的度做了预估成本的,今年收到发票并支付的情况,该需要做分录处理
84785010 | 提问时间:2023 03/21 11:44
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
把去年的分录抄一遍,金额写负数,然后再按照发票入账就可以正负相抵,不影响本年利润。
2023 03/21 11:47
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