请问一下,例如公司在2023.01月在申报增值税的时候 做了未开票收入255万,然后2月申报的时候 未开票收入与真实开票收入是一样的,然后我想问现在我想预估一下2023.03月要交的税,能否以进项税+02月的留抵税-销项税=要交的增值税来计算,但之前01月在申报表里未开票收入255万,这个数要不要理会?
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84785044 | 提问时间:2023 03/20 11:09
你好!你这个255万本身是1月份实际的未开票收入是把
2023 03/20 11:16
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