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#税务#
22年初其他应收款~社保借方余额:2354.1元,22年4月冲平其他应收款~社保,借:应付职工薪酬~工资2354.1元 贷:其他应收款~社保2354.1元。此时应付款职工薪酬余额在贷方-2354.1元,请问老师怎样冲平应付工资薪酬这个科目?
84784985 | 提问时间:2023 03/13 09:08
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!不是的,现在的问题不是怎么冲平。是你4月为什么要用应付职工薪酬来做呢?
2023 03/13 09:09
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