1月份做了暂估入库10万元,已结转成本,现在收到发票7万元,还有3万元预计下个月到,分录怎么做
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784969 | 提问时间:2023 03/08 16:19
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 03/08 16:23
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 17小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 18小时前