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#实务#
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
84784982 | 提问时间:2023 02/28 07:52
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023 02/28 07:54
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